索引号: | 000014349/2023-789385 | 主题分类: | 财政 |
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发布机构: | 浙江省人民政府办公厅 | 成文日期: | 2023-09-04 |
索引号: | 000014349/2023-789385 |
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主题分类: | 财政 |
发布机构: | 浙江省人民政府办公厅 |
公开日期: | 2023-09-04 2023-09-04 |
浙江省人民政府办公厅2022年度部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、概况 (一)部门职责 1.督促检查省政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关方针政策和决策部署情况。 2.组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。受理省政府各部门和各地政府请示省政府的公文,提出审核意见,报省政府领导审批。受省政府委托或交办,组织有关协调工作。 3.根据省委、省政府的工作重点和省政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。 4.负责省政府领导批示的办理、督办工作。 5.协助省政府党组开展全省政府系统自身建设工作,组织开展全省政府系统绩效管理工作。 6.负责省政府会议的组织和服务保障工作,协助省政府领导组织实施会议决定事项。 7.负责省政府重大活动的组织和省政府领导的重要内外事活动安排。 8.负责全国、省人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。 9.负责组织协调、指导推进、监督检查全省政务公开工作。 10.组织、协调全省反走私和口岸管理工作。 11.负责省政府参事(含特约研究员)的组织管理和服务工作。 12.负责省行政中心的治安、保卫等工作。协助做好信访维稳工作。 13.管理省大数据发展管理局。 14.完成省委、省政府交办的其他任务。 (二)机构设置 从预算单位构成看,浙江省人民政府办公厅部门决算包括:厅本级决算、厅属预算单位决算。 纳入浙江省人民政府办公厅2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1.省大数据发展管理局。 2.省政府咨询委员会办公室。 3.省文史研究馆。 4.省大数据发展中心。 5.省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局。 二、2022年度部门决算公开表 (一)2022年度收入支出决算总表
(二)2022年度收入决算表(分单位)
(三)2022年度收入决算表(分科目)
(四)2022年度支出决算表(分单位)
(五)2022年度支出决算表(分科目)
(六)2022年度财政拨款收入支出决算总表
(七)2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
(八)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(九)2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(十)2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2022年度部门(单位)决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计109,522.33万元,支出总计109,522.33万元,与2021年度相比,各增加2,159.76万元,增长2.01%。主要原因是:因信息化项目建设等实施需要,年初结转和结余较上年有所增长。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计93,645.19万元;包括财政拨款收入93,605.74万元(其中,一般公共预算93,605.74万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.96%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入39.45万元,占收入合计0.04%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计101,084.64万元,其中基本支出12,952.84万元,占12.81%;项目支出88,131.80万元,占87.19%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计109,431.87万元,支出总计109,431.87万元,与2021年相比,各增加2,131.53万元,增长1.98%。主要原因是因信息化项目建设等实施需要,年初结转和结余较上年有所增长;财政拨款支出年初预算数94,792.13万元,完成年初预算的115.44%,主要原因是上年结转和结余在当年度实现支出。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出101,084.64万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,567.51万元,增长1.57%。主要原因是:随着政府数字化工作的深入,信息化建设等项目在当年支出金额略有增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出101,084.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出98,373.91万元,占97.32%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出1,248.25万元,占1.23%;卫生健康(类)支出175.15万元,占0.17%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出1,287.34万元,占1.27%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94,792.13万元,支出决算为101,084.64万元,完成年初预算的106.64%,主要原因:一是随着政府数字化工作的深入,当年度信息化项目建设方面的支出有所增加;二是动用上年结转结余进行了列支。其中: 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.36万元,比年初预算增加3.36万元,决算数大于预算数的主要原因是年中因批会工作需要,追加此项预算,下达时误入到人大事务中。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为8,038.45万元,支出决算为8,383.75万元,完成年初预算的104.29%,决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1,574.51万元,比年初预算增加1,574.51万元,决算数大于预算数的主要原因是年中因批会及浙江省一体化数字资源系统、数字政府综合应用工作需要,调整和追加了此项预算。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)。年初预算为251.01万元,支出决算为123.32万元,完成年初预算的49.13%,决算数小于预算数的主要原因:一是部分年初预算进行了调整;二是因新冠疫情影响,参事外出调研减少,经费节约。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为1,130.55万元,支出决算为1,318.71万元,完成年初预算的116.64%,决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为83,124.74万元,支出决算为86,970.26万元,完成年初预算的104.63%,决算数大于预算数的主要原因动用上年结余列支。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为138.48万元,支出决算为144.05万元,完成年初预算的104.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中因离休费用增发需要,追加调增了部分经费。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为518.74万元,支出决算为737.46万元,完成年初预算的142.16%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整,按规定据实安排人员经费。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为259.37 万元,支出决算为366.74万元,完成年初预算的141.40%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整,按规定据实安排人员经费。 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为133.95万元,支出决算为161.99万元,完成年初预算的120.93%,决算数大于预算数的主要原因是缴交基数调整,按规定据实安排人员经费。 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.17 万元,支出决算为13.17万元,完成年初预算的213.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员进出变动和缴交基数调整,按规定据实安排人员经费。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为783.08万元,支出决算为849.84万元,完成年初预算的108.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员进出变动和缴交基数变化,按规定据实安排人员经费。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为407.59万元,支出决算为437.49万元,完成年初预算的107.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员进出变动,年中因部分人员住房补贴补缴需要,对该项预算进行了调整追加。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,952.84万元,其中: 人员经费10,793.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费2,159.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为199.64万元,支出决算为53.97万元,完成全年预算的27.03%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是:受新冠疫情影响本年度出国(境)任务未按原定计划实施,相关支出大幅度减少;公务接待来访客人批次人次减少。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.80万元,占10.74%,与2021年度相比,增加5.80万元,主要原因是:上年度受新冠疫情影响本年度未安排人员出国(境),本年因工作需要少量发生相关支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为43.26万元,占80.15%,与2021年度相比,增加13.13万元,增长43.58%,主要原因:一是上年因疫情影响,派车任务相对较少,本年因疫情督查等需要,派车任务有所增长;二是维保费用略有增长。公务接待费支出决算为4.92万元,占9.11%,与2021年度相比,减少5.40万元,下降52.33%,主要原因是受疫情影响,公务接待来访客人批次人次减少。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用全年预算数为123.18万元,支出决算为5.80万元。完成全年预算的4.71%。主要用于机关及下属预算单位人员参与国际经贸交流、先进经验考察学习、国外(境)学习培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠疫情影响本年度出国(境)任务未按原定计划实施,相关支出发生大幅度减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个;累计5人次。开支内容包括:参团赴澳门经贸交流的住宿费、机票款、公杂费等。 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为52.84万元,支出决算为43.26万元,完成全年预算的81.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车规定,用车节支。 公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%。 公务用车运行维护费全年预算数为52.84万元,支出43.26万元,完成全年预算的81.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车规定,用车节支。主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。 (3)公务接待费全年预算数为23.62万元,支出决算为4.92万元,完成全年预算的20.81%。国内公务接待29批次,累计326人次。主要用于厅机关及厅属单位接待上级及兄弟省市来浙调研、考察学习、工作交流和省静冈福井县经济交流促进机构事务局对日经贸交流接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度来访客人批次人次减少。其中: 外事接待支出1.56万元,主要用于省静冈福井县经济交流促进机构事务局对日经贸交流接待等支出,接待7批次,累计57人次。 其他国内公务接待支出3.36万元,主要用于接待上级及兄弟省市来浙调研、考察学习、工作交流,接待22批次,累计269人次。 (十)机关运行经费支出说明 2022年度机关运行经费年初预算数为2,422.86万元,支出决算为2,011.76万元,完成年初预算的83.03%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约;比2021年度减少145.67万元,下降6.75%,主要原因是受疫情影响差旅费等部分经济科目执行数较上年减少。 (十一)政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额76,182.97万元,其中:政府采购货物支出3,379.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72,803.80万元。授予中小企业合同金额3,463.28万元,占政府采购支出总额的4.55%。其中:授予小微企业合同金额1,408.34万元,占授予中小企业合同金额的40.67%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.36%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.02%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2022年12月31日,浙江省人民政府办公厅本级及所属各单位共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车3辆、其他用车12辆,其他用车主要是因安防工作需要使用的电动自行车、巡逻车;单价100万元以上设备(不含车辆)5台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,浙江省人民政府办公厅组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目45个,共涉及资金81,707.90万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年部门整体支出绩效评价。 按照年初设定的整体支出绩效目标,浙江省人民政府办公厅围绕行政中枢运转,积极办文、办会、办事,推动数字政府建设,通过数字化改革优化为民、为企办事效率;积极开展对外交流,做好对日企业等服务;积极开展政务咨询和文史研究,发挥智库作用。通过全厅努力,有力地保障了省政府、省政府办公厅各项工作的正常有序开展。部门整体绩效评价自评为“优”。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 浙江省人民政府办公厅随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,政府信息公开和政务公开工作专项经费项目和浙政钉协同平台运维项目项目绩效自评具体情况如下: 政府信息公开和政务公开工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.8分,自评结论为“良”。项目全年预算数为57.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的70.18%。项目绩效目标完成情况:一是开展的第三方评估覆盖我省36家省政府直属单位、11个设区市政府、90个县(市、区)政府、2家省属国有企业、2家省属高校的绝大部分,根据第三方评估建立的5套指标体系,指出存在问题,肯定好的做法,达到督促整改目的;二是派驻人员依法开展日常的处理行政复议、行政诉讼、政府信息公开、信访案件等工作,参与涉诉案件法律调解,审核重大合同等事宜,协助审核政府信息公开申请回复200余件,同比增长10%左右;参与信访案件协调沟通等工作,稳妥应对行政复议5件、行政诉讼2件,全年无行政败诉案件。发现的问题及原因:一是少数单位因单位特殊性,未列入评估范围;省属企业、省属高校列入部门管理,没有进行考核;二是总体预算执行率偏低。下一步改进措施:一是评估面设定上今后可考虑分类实施;二是强化预算执行预见性,努力提高预算执行率。 项目绩效自评表
浙政钉协同平台运维项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1300.00万元,执行数为1225.50万元,完成预算的94.27%。项目绩效目标完成情况:一是保障浙政钉协同平台安全稳定运行。完成上架浙政钉的1657个微应用进行安全审核,全面解决高危及以上安全漏洞。建立技术运营服务体系,面向浙政钉应用开发商提供应用开发、性能优化、应用整改、应用上下架、系统迁移等技术咨询、技术支持、技术运营等服务。利用政务服务88808880热线,组建在线客户服务体系,面向全省浙政钉用户提供客户支持服务,每周更新1次客服知识库,利用在线智能客服体系分流热线电话客服压力。对浙政钉协同平台平稳运行依赖的政务云环境及三方工具服务开展7×24小时运维监控、事件响应、问题处理、故障跟踪和日常管理等工作。全年开展2次渗透性测试、等保测评、商用密码应用安全性评估,发现并整改问题19类,提升平台安全性。持续优化平台架构,完成77个服务端和客户端的版本升级迭代、发布,提升系统稳定性,平台2022年可用性达99.975%。二是提供稳定可靠的运营商短信、语音通道服务。 为政务服务、一网通办、浙政钉等平台提供三大运营商短信提醒告知等通道服务,全年用量超4.8亿条。为浙政钉平台提供DING语音通道资费,全年用量1350万分钟,并提供短信备用通道,用于主通道的备份及国际号码短信服务,短信到达率99.10%。发现的问题及原因:随着安卓系统不断升级迭代,浙政钉平台对更高版本安卓系统的适配性需进一步提升。下一步改进措施:提升系统在不同设备环境中的稳定性、兼容性和功能体验。 项目绩效自评表
3. 财政评价项目绩效评价结果。 无。 4. 部门评价项目绩效评价结果。 无。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国(境)外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项):指反映用于政府参事事务方面的支出。 21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) :指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 五、附件 附件 2022年部门项目支出绩效自评结果清单
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